Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Марина, да, совершенно верно. Если вы зарплату за июнь выплатили 12 июля, соответственно, НДФЛ удержан был тоже 12 июля, срок для уплаты налога попадает в третий квартал, вы эту операцию отражаете в разделе № 2 отчета за 9 месяцев.
Посмотрите на рисунок, на нем отражена зарплата июня, но выплаченная 6 июля 2017 года и отраженная в разделе № 2 отчета за девять месяцев.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Надо платить страховые взносы в середине квартала каждого, чтобы потом не было переплат такого рода. Получилось так, что вы и в самый последний день сентября платежи сделали, а проведены они были уже в 4-ом квартале.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Евгения, поняла теперь. Опасно так не заплатить. Сейчас поясню, в чем дело. Вы же декларацию когда будете сдавать, то вы покажете там доход свой и то, что страховые взносы в третьем квартале не были фактически уплачены.
Я бы лучше заплатила, а потом переплату зачла в будущем в счет предстоящих платежей. Могут выставить требование на уплату пени.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Алла, чтобы ответить на ваш вопрос, не вижу всех данных ваших. Но смотрите, в разделе № 1 вы показываете сумму начисленной зарплаты и иных выплат (отпускных, например) начисленных за все 9 месяцев.
Из этой суммы не все выплаты у вас отразятся в разделе № 2 ниже, потому что в разделе № 2 мы показываем те выплаты, срок уплаты по которым захватывает только третий квартал 2017 года.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ответ для Тамары: хочу исправить ошибку по вопросу уменьшения суммы налога по УСН на страховые взносы, которые были уплачены в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей. Есть позиция ФНС России, которая разрешает уменьшать сумму налога на указанные взносы.
Письмо Минфина России, на которое я ссылаюсь выше, отозвано.
Добрый день. Я индивидуальный предприниматель, форма налогообложения УСН Доходы. Мой бизнес сезонный, основные поступления 2-3 квартал. В 1 квартале получила 17 тыс., во втором 68 тыс., в третьем 116 тыс, в четвертом были поступления 6 тыс и больше не предвидятся.
Взносы были оплачены: 30 марта 7 тыс. и 4 октября 21 тыс. (платежки были отправлены 30.09, но из-за неправильного кода окато они вернулись, пришлось оплачивать повторно).
Могу я не перечислять авансовые платежи по налогу по итогам 3 квартала: т.к. поступлений в 4 квартале больше не будет, если я заплачу аванс, будет переплата; второе основание - я планировала оплатить взносы в 3 квартале, но они не прошли.
Какие будут санкции за не оплаченный авансовый платеж?
Практика показывает, что торопиться никогда не стоит.
Я работала в сфере образования, так кам стандарты меняются часто. Я сначала всё быстро переделывала под новый стандарт, когда другие не торопились.
только я заканчивала работу, как выходил новый стандарт и снова надо было всё переделывать. А тот, кто не торопился что-то менять всегда оставался в выигрыше.
МКД, проживают только частные лица, в смету УК включает НДС к возмещению + на накладные расходы, при этом она на УСН, не платит НДС, материал закупается в основном без НДС. Почему на полную сумму НДС 18% ? Как проверить правильность начисления НДС в сметах?
Здравствуйте! Сегодня оплатила авансовый платеж за 3 квартал по Усн (доходы-расходы). Обнаружила, что сумма была расчитана неверно. Мне нужно было оплатить на 3 тысячи больше.
Мне необходимо доплатить эту сумму авансового платежа, т.к. еще есть срок завтра и послезавтра, чтобы не возникло недоимки?
И что необходимо указать в платежке в связи с доплатой?
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Сергей, да, данные у многих обновились к октябрю. Срок уплаты до 1 декабря текущего года. Время у всех нас есть произвести оплату. Если кто-то не согласен с расчетом, то всегда можно прийти в налоговый орган и на месте выяснить все вопросы.
То, что многие плохо ориентируются в законодательстве, я с вами согласна, но это не дает право им оскорблять нашу страну. Почитайте комментарии выше, пожалуйста, где люди полны злости и ненависти к России.
У меня другой вопрос: кому они будут нужны, если пишут плохо о своей Родине?
Может быть и каждый из Вас сидит в интернете, но существует еще категория пенсионеров, которая не так продвинута. Да и получить вход в Личный кабинет можно только при непосредственном посещении Налоговой инспекции. Информация о налогах в этом году легла в Личный кабинет только 17 октября
Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Марина, да, совершенно верно. Если вы зарплату за июнь выплатили 12 июля, соответственно, НДФЛ удержан был тоже 12 июля, срок для уплаты налога попадает в третий квартал, вы эту операцию отражаете в разделе № 2 отчета за 9 месяцев.
Посмотрите на рисунок, на нем отражена зарплата июня, но выплаченная 6 июля 2017 года и отраженная в разделе № 2 отчета за девять месяцев.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Надо платить страховые взносы в середине квартала каждого, чтобы потом не было переплат такого рода. Получилось так, что вы и в самый последний день сентября платежи сделали, а проведены они были уже в 4-ом квартале.
Марина
Прошу прощения зарплата выплачена 12,07,2017
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Евгения, поняла теперь. Опасно так не заплатить. Сейчас поясню, в чем дело. Вы же декларацию когда будете сдавать, то вы покажете там доход свой и то, что страховые взносы в третьем квартале не были фактически уплачены.
Я бы лучше заплатила, а потом переплату зачла в будущем в счет предстоящих платежей. Могут выставить требование на уплату пени.
Марина
Добрый день! Подскажите зарплата за июнь, начисленная 30.06.2017, а выплаченная 15.09.2017, мы отражаем во 2-м разделе отчета за 9-месяцев?
Евгения
Татьяна, нет, не платила. Платежи в фонды покрывали аванс по налогу.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Алла, чтобы ответить на ваш вопрос, не вижу всех данных ваших. Но смотрите, в разделе № 1 вы показываете сумму начисленной зарплаты и иных выплат (отпускных, например) начисленных за все 9 месяцев.
Из этой суммы не все выплаты у вас отразятся в разделе № 2 ниже, потому что в разделе № 2 мы показываем те выплаты, срок уплаты по которым захватывает только третий квартал 2017 года.
Алла
Подскажите пожалуйста нужно ли указывать сумму начисленной з/п за минусом выплаченных отпускных и б/листо или нет
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Евгения, а вы в течение года платили авансы (за первый квартал, за полугодие)?
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ответ для Тамары: хочу исправить ошибку по вопросу уменьшения суммы налога по УСН на страховые взносы, которые были уплачены в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей. Есть позиция ФНС России, которая разрешает уменьшать сумму налога на указанные взносы.
Письмо Минфина России, на которое я ссылаюсь выше, отозвано.
Евгения
Добрый день. Я индивидуальный предприниматель, форма налогообложения УСН Доходы. Мой бизнес сезонный, основные поступления 2-3 квартал. В 1 квартале получила 17 тыс., во втором 68 тыс., в третьем 116 тыс, в четвертом были поступления 6 тыс и больше не предвидятся.
Взносы были оплачены: 30 марта 7 тыс. и 4 октября 21 тыс. (платежки были отправлены 30.09, но из-за неправильного кода окато они вернулись, пришлось оплачивать повторно).
Могу я не перечислять авансовые платежи по налогу по итогам 3 квартала: т.к. поступлений в 4 квартале больше не будет, если я заплачу аванс, будет переплата; второе основание - я планировала оплатить взносы в 3 квартале, но они не прошли.
Какие будут санкции за не оплаченный авансовый платеж?
005
Практика показывает, что торопиться никогда не стоит.
Я работала в сфере образования, так кам стандарты меняются часто. Я сначала всё быстро переделывала под новый стандарт, когда другие не торопились.
только я заканчивала работу, как выходил новый стандарт и снова надо было всё переделывать. А тот, кто не торопился что-то менять всегда оставался в выигрыше.
так что всем работодателям советую не торопиться.
Татьяна
МКД, проживают только частные лица, в смету УК включает НДС к возмещению + на накладные расходы, при этом она на УСН, не платит НДС, материал закупается в основном без НДС. Почему на полную сумму НДС 18% ? Как проверить правильность начисления НДС в сметах?
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Екатерина, время у вас есть, не надо переживать. В платежке вы ставите так же, авансовый платеж по УСН (в скобках допишите, что "доплата").
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
И вам удачи, Ирина.
Ку-ку!
"В Россию создадут единую базу с информацией о всех гражданах" - правьте
Екатерина
Здравствуйте! Сегодня оплатила авансовый платеж за 3 квартал по Усн (доходы-расходы). Обнаружила, что сумма была расчитана неверно. Мне нужно было оплатить на 3 тысячи больше.
Мне необходимо доплатить эту сумму авансового платежа, т.к. еще есть срок завтра и послезавтра, чтобы не возникло недоимки?
И что необходимо указать в платежке в связи с доплатой?
Ирина
Татьяна, спасибо Вам большое!!! И всего Вам самого доброго!!!
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Сергей, да, данные у многих обновились к октябрю. Срок уплаты до 1 декабря текущего года. Время у всех нас есть произвести оплату. Если кто-то не согласен с расчетом, то всегда можно прийти в налоговый орган и на месте выяснить все вопросы.
То, что многие плохо ориентируются в законодательстве, я с вами согласна, но это не дает право им оскорблять нашу страну. Почитайте комментарии выше, пожалуйста, где люди полны злости и ненависти к России.
У меня другой вопрос: кому они будут нужны, если пишут плохо о своей Родине?
Сергей
Может быть и каждый из Вас сидит в интернете, но существует еще категория пенсионеров, которая не так продвинута. Да и получить вход в Личный кабинет можно только при непосредственном посещении Налоговой инспекции. Информация о налогах в этом году легла в Личный кабинет только 17 октября