Показано с 1 по 3 из 3
-
16.08.2012, 15:29 #1
- Регистрация
- 16.08.2012
- Сообщений
- 1
Заявление о ввозе товара - если в накладных не было НДС?
Подскажите пожалуйста!
У нас ситуация - купили у белорусской организации рекламные каталоги (заказали) на сумму 76700 руб.
НДС там не было.
Сейчас налоговая запрашивает у нас - 1. Заявление о ввозе товара и 2. Налоговую декларацию по косвенным налогам (НДС) при импорте с территории стран-участниц таможенного союза. (Ну и там еще пакет доков) 257
Но в этих двух документах ФНС требует нам отобразить НДС (18%), мотивируя это тем, что у белорусов НДС не было, а у нас есть.
у меня вопросы:
1. Правомерно ли требовать от нас такое?
2. если да - включать ли этот НДС внутрь суммы 76700, или - сверху?
3. Если этот НДС (я так понял) - входящий, то как его начислять в учете и кому мы его должны были платить - бюджету или белоруссам, или никому?
4. как отражать этот НДС во второй декларации - КНД 1151088? Ведь там написано "Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет в отношении товаров, импортированных на территорию РФ с территории государств - членов таможенного союза" - то есть ввезли товар, НДС входящий, и еще в бюджет его надо платить?
наше некоммерческая организация - на УСНО (упрощенка)
Помогите пожалуйста !
-
22.08.2012, 15:59 #2
Следует напомнить, что ввоз (импорт) товаров из-за рубежа является объектом обложения НДС (подп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ). Налоговая база для исчисления НДС складывается из стоимости приобретенных товаров (цена сделки, подлежащая уплате поставщику за товары) и акцизов (если товар подакцизный). НДС начисляется как бы "сверху". В вашем случае это будет = 76 700 * 18% = 13 806.
-
21.03.2013, 17:40 #3
- Регистрация
- 21.03.2013
- Сообщений
- 2
Здравствуйте. Все правомерно. Вам требуется заплатить ндс 18% сверху .т.е. 13806 руб (76700 * 18%) и уплатить в бюджет.(Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе от 11.12.2009) Сумму уплаченного при ввозе товаров НДС «упрощенец» может включить в расходы на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Похожие темы
-
НДС при ввозе из Казахстана
от Ramzesio в разделе НДС. Акцизы.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.11.2011, 17:43 -
НДС: можно ли вернуть физлицу при ввозе товаров в РФ?
от Gosdepe в разделе Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)Ответов: 11Последнее сообщение: 20.06.2008, 14:08 -
А было ли заявление о зачете?
от TESS в разделе Налоговые проверкиОтветов: 5Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:54
Copyright 2006-2013 Российский налоговый портал.
Социальные закладки