Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Налоговые последствия заключения и выполнения договоров

Дата проведения и цены:
21.08.2017 - 21.08.2017 8990 RUB

 8990 RUB

Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал»,

1 подъезд, 5 этаж, оф. 501 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии)

Время проведения: 10.00-17.30

Стоимость участия в ОЧНОМ формате – 8 990 руб., в ONLINE – 8 790 руб.

Программа:

1. Основные принципы организации договорной работы с учетом налоговых последствий сделок.

2. Свобода договора и налоги — можно ли договариваться о налоговых последствиях сделки.

3. Общие налоговые последствия договора:

  • последствия ошибок, допущенных при формировании цены сделки в силу неверной ее квалификации или применения положений главы 21 Налогового кодекса РФ (допустимо ли довзыскание НДС продавцом, истребование покупателем излишне уплаченного НДС как неосновательное обогащение, допустимость отказа в реализации права на налоговый вычет у покупателя);
  • налоговые последствия при различных способах обеспечения обязательств (задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия, поручительство);
  • налоговые последствия, возникающие при перемене лиц в обязательстве;
  • налоговые последствия расторжения договоров, прекращения обязательств зачетом, новацией или предоставлением отступного;
  • налоговые последствия досудебного признания и взыскания штрафных санкций за нарушение договоров. Налоговые риски прощения долга, его части или начисленных штрафных санкций при реструктуризации задолженности или подписании мирового соглашения.

4. Налоговые последствия, возникающие при исполнении различных видов договоров:

  • договор купли-продажи и мены (переход права собственности, возврат товаров, скидки и бонусы);
  • договоры аренды и лизинга (арендная плата, неотделимые улучшения, ремонт арендованных объектов, риски участия в лизинговых сделках и т. п.);
  • договоры займа и кредита, условие о предоставление коммерческого кредита, взимание законных процентов по денежному обязательству. Проблемы признания процентных доходов и расходов, правила «недостаточной капитализации»;
  • договоры простого товарищества (сравнение налогового регулирования для договоров, целью объединения усилия товарищей по которым является извлечение прибыли, и договоров, целью которых является достижение иной не противоречащей закону цели;
  • спорные вопросы налогообложения, возникающие при избрании различных договорных способов, направленных на создание будущей вещи (договор купли-продажи будущей вещи, договор подряда, договор о совместной деятельности).

5. Налоговые последствия признания сделки недействительной, расторжения договора и возврата исполненного, ненадлежащего исполнения и устранения спорности в отношениях сторон:

  • последствия признания договора недействительным, основания и порядок корректировки налоговых последствий, наступивших в результате исполнения указанных сделок;
  • новые обстоятельства. Корректировка налоговых обязательств в текущем налоговом периоде при возникновении новых обстоятельств, влияющих на существо ранее совершенных финансово-хозяйственных операций (признание сделок недействительными, расторжение договора и возврат исполненного, устранение спорности в отношениях сторон относительно наличия, квалификации и размера требования);
  • требования о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) налогов, требования о возмещении НДС. Сроки давности и допустимые случаи их преодоления.

6. Налоговые последствия нарушения требований гражданского законодательства:

оценка для целей налогообложения последствий невыполнения публично-правовых предписаний или требований частно-правового регулирования.

Подробная информация о программе семинара и регистрация на сайте

www.finprioritet.ru

или по e-mail: registration@finprioritet.ru

Тел.: (495) 640-76-14, (495) 232-60-44, (495) 567-99-91, (916) 154-91-69

Отправить коллеге ссылку на семинар

Оставить заявку

* - пожалуйста, заполните все обязательные поля