Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Форумянин
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    3

    По умолчанию Уточненка по НДС

    В сентябре 2008 года была обнаружена ошибка в декларации по НДС за 2 квартал 2007 г. Была подана уточненка по НДС и уплачены пени и налог. Какую уточненку еще необходимо подать? Нужно ли подавать уточненку декларации по налогу на прибыль?

  2. #2
    Форумянин
    Регистрация
    03.11.2007
    Адрес
    г.Орел, регион 57
    Сообщений
    500

    По умолчанию

    Если были задеты доходы и расходы - ДА. А так это вопрос про сложение кол. бутылок с тоннами зерна.

  3. #3
    Форумянин
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Но ведь в любом случае баланс и форма № 2 не уточняются а правятся в том периоде когда была обнаружена ошибка?

  4. #4
    Форумянин Аватар для Gene
    Регистрация
    21.11.2000
    Адрес
    Там, где много помидоров.
    Сообщений
    656

    По умолчанию

    Оксана Викторовна, а в чем была ошибка конкретнее?

  5. #5
    Форумянин
    Регистрация
    03.11.2007
    Адрес
    г.Орел, регион 57
    Сообщений
    500

    По умолчанию

    Оксана Викторовна, я Вас разочарую. Понятия "уточненный баланс" в действующих НПА не существует. И налоговая у Вас и балванс, и форму №2 и пр. по уточненной форме не примет. Правда есть некоторые особенности связанные с аудитом и представлением итогов деятельсности собранию акционеров или участникам Общества. Там Вы приводите финансовую отчетность в соотвествие с требованиями законодательства и фактическим положением хозяйствующего субъекта.
    На счет конкретики вопроса: Если берут сомнения по поводу искажения налоговых баз по др. нлогам -, согласен c Gene, изложите суть нарушения.

  6. #6
    Форумянин
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Дело в том, что была ошибочно принята к доходам сумма НДС (не выделен НДС). Отсюда последовала недоплата по НДС и завышение налога на прибыль. На конец налогового периода по уточненной декларации по налогу на прибыль выходит уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму НДС.

  7. #7
    Форумянин Аватар для Gene
    Регистрация
    21.11.2000
    Адрес
    Там, где много помидоров.
    Сообщений
    656

    По умолчанию

    Оксана Викторовна, по налогу на прибыль надо тоже подавать, естественно.

  8. #8
    Форумянин
    Регистрация
    03.11.2007
    Адрес
    г.Орел, регион 57
    Сообщений
    500

    По умолчанию

    Смело идите сдаваться в налоговую. Так как при неподаче декларации по прибыли у Вас образуется несоотвествие контрольных соотношений между декларациями по налогу на прибыль и НДС.
    Вообще - то, контрольные соотношения рассчитываются у налорга автоматически. И странно, почему у Вас еще не спросили причину расхождения. Но, у нас, в Орловской области, обязательно спросят.
    Тем более, что возвращать налог, гораздо приятней, чем его платить.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •